Correlação códigos com fornecedores
Na gestão de compras, é muito comum que um mesmo produto tenha diferentes códigos, de acordo com o fornecedor do mesmo;

Conforme este exemplo abaixo; aonde um lápis na minha empresa tem código 0001, no fornecedor A tem código 200 e no fornecedor B tem código 300

Quando fazemos uma compra do referido Lápis do fornecedor A, recebemos na nota fiscal constando o código 200; e se comprarmos do fornecedor B, o mesmo produto, vamos receber uma nota com código 300. 

Para que o SHCompras identifique qual é o produto certo, precisamos fazer o cadastro de correlação de códigos no módulo Estoque. Para isto, abra o cadastro do item no módulo de estoque, e na aba Fornecedor/Fabricante, no campo Correlação de códigos de outros fornecedores, clique no ícone , em seguida escolha o Fornecedor, no nosso exemplo Fornecedor A e em seguida informe o código do produto nas notas do fornecedor A, no nosso caso 200.

Realizado este processo, ao importar o XML de uma nota fiscal de compra que contenha o produto de código 200 do fornecedor A ou código 300 do Fornecedor B automaticamente será vinculado o código interno 1 em nosso estoque.

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